Orden de Compra. Nº3132-172-AG25 "Adquisición de cristalería de mayordomo general "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3132-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cristalería de mayordomo general
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204008 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS
R.U.T. 61.950.800-9
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 387007,96
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile
Razón Social SOCOEX CHILE SPA
R.U.T. 77.536.654-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal socoex chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio1UnidadLISTA DE ARTICULOS DE COCINA ADJUNTO detallar lista de articulos en factura $ 2.036.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.036.884 $ 2.036.884
Total Neto $ 2.036.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.008
TOTAL OC $ 2.423.892


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.