Orden de Compra. Nº
1540-846-SE25
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1540-126-LQ24, CONV. DE SUM. PARA CURACION AVANZADA DE HERIDAS, STOCK 4 MESES, ABRIL 2025,FARMACIA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1540-846-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
1540-126-LQ24, CONV. DE SUM. PARA CURACION AVANZADA DE HERIDAS, STOCK 4 MESES, ABRIL 2025,FARMACIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1540-126-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Facturación
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
269724
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Soluciones Médicas SPA
Razón Social
SOLUCIONES MÉDICAS SPA
R.U.T.
76.781.234-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Soluciones Médicas SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general
3000
Unidad no definida
209-0037 APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE ADHESIVO 10X12 CM, TIPO TEGADERM
APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE ADHESIVO 10X12 CM, TIPO TEGADERM
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.071.000
$ 1.071.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general
75
Unidad no definida
225-5046 APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE ADHESIVO 15X20 CM, TIPO TEGADERM S/D
APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE ADHESIVO 15X20 CM, TIPO TEGADERM S/D
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.900
$ 63.900
42311505
Vendas o vendajes para uso general
50
Unidad no definida
225-0181 APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE ADHESIVO 20X30 CM, TIPO TEGADERM
APOSITO IMPERMEABLE TRANSPARENTE ADHESIVO 20X30 CM, TIPO TEGADERM
$ 1.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.700
$ 68.700
42311505
Vendas o vendajes para uso general
108
Unidad no definida
225-0061-5 Venda elástica compresiva cohesiva autoadherente sin látex, con soporte poroso y fibras distensibles. De 10cm*4,5mts. Tipo COBAN 3M.
Venda elástica compresiva cohesiva autoadherente sin látex, con soporte poroso y fibras distensibles. De 10cm*4,5mts. Tipo COBAN 3M.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
Total Neto
$ 1.419.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 269.724
TOTAL OC
$ 1.689.324
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.