Orden de Compra. Nº844519-10-SE25 "SEP, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE QUINTO BASICO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 844519-10-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP, ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE QUINTO BASICO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA PEDRO DE OÑA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia Numero 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP / 215-22-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia Numero 640
Comuna Purén
Impuesto 62348,69
Dirección de Envío de la Factura Urrutia Numero 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR Y HORARIO.

LA ENTREGA DEBE SER EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESC. PEDRO DE OÑA, EN DIRECCIÓN URRUTIA N° 640, COMUNA DE PURÉN. 
 
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:
LUNES A JUEVES
08:30 A 13:30
14:30 A 18:00
VIERNES 
08:30 A 13:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM SONIA
Razón Social MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T. 11.988.173-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida. -70 BROWNIE SALUDABLE. . -70 JUGO INDIVIDUAL 200 CC. . -70 VASO DE YOGURT CON FUTAS FRESCAS Y GRANOLA. . -70 TROZOS DE KUCHEN DE FRUTAS. . -02 PTE. SERVILLETAS ELIT. . -70 BROWNIE SALUDABLE. . -70 JUGO INDIVIDUAL 200 CC. . -70 VASO DE YOGURT CON FUTAS FRESCAS Y GRANOLA. . -70 TROZOS DE KUCHEN DE FRUTAS. . -02 PTE. SERVILLETAS ELIT. $ 328.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.151 $ 328.151
Total Neto $ 328.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.349
TOTAL OC $ 390.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.