1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1219213-4-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219213-4-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Asociación para el desarrollo productivo del turismo Alto del Carmen
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R.U.T. |
65.173.906-3 |
Dirección de Facturación |
Freire 201 |
Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
171638,78 |
Dirección de Envío de la Factura |
Freire 201 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-03-2024 |
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Proveedor |
JOAQUIN IGNACIO LEIVA CISTERNA |
Razón Social |
JOAQUIN IGNACIO LEIVA CISTERNA
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R.U.T. |
14.160.258-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOAQUIN IGNACIO LEIVA CISTERNA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Se requieren colaciones consistentes en un sándwich de atún, jugo de fruta, un galletón de avena y agua, fecha y lugar de entrega a convenir durante el mes de febrero de 2024, por un total de 250 colaciones. Se llevará un registro con las colaciones efectivamente entregadas. | |
$ 903.362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 903.362
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$ 903.362
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Total Neto
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$ 903.362
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.639
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$ 1.075.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.