1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5520-440-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
27-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5520-79-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
134622,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
R&R SERVICIOS GENERALES |
Razón Social |
CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMÍREZ
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R.U.T. |
17.607.645-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
R&R SERVICIOS GENERALES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES Y AREAS VERDES SEDE CONCEPCIÓN | Enero 2025. FAVOR REVISAR DETALLE ADJUNTO |
$ 708.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 708.540
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$ 708.540
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Total Neto
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$ 708.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.623
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$ 843.163
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.