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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
799595-123-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIV-DAF / 799595-123-AG25 / Suscripción Dropbox / Compra Ágil 799595-40-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría del Deporte |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
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R.U.T. |
61.980.360-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
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R.U.T. |
61.980.360-4 |
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Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
92340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLEX SSS |
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Razón Social |
FLEX SSS SPA
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R.U.T. |
76.992.701-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FLEX SSS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112006
| Servicios de almacenamiento de datos | 3 | Unidad | Detalles de lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de la compra | |
$ 162.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 486.000
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$ 486.000
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Total Neto
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$ 486.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.340
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$ 578.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.