1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2403-1947-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
13-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
100 legionarios cubre nuca. Compra ágil: 2403-3833-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
21375 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-12-2023 |
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Proveedor |
FERROL SANTIAGO |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
77.834.865-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERROL SANTIAGO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 100 | Unidad | 100 unidades de legionarios cubre nunca, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 1. Color naranjo o rojo 2. Tela con tratamiento de protección UV 3. Adaptable a casco
4. Adjuntar ficha técnica. | |
$ 1.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.500
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$ 112.500
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Total Neto
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$ 112.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.375
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$ 133.875
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.