Orden de Compra. Nº893366-35-AG24 "Materiales reparacion en CVT"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 893366-35-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparacion en CVT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 15.732.287-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-ADM. FONDOS-CVT SENAMA del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 15.732.287-7
Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna Porvenir
Impuesto 54530
Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 4"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211506
Pinturas de látex2GalónGALONES (DE 4 LITROS CADA UNO) DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO INVIERNO , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO DE ESPONJA DE 18 CMS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30161707
Suelos de vinilo8Metro LinealMETROS DE VINILO DE ALTO TRAFICO (HULE) DE 3 METROS DE LARGO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 287.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.530
TOTAL OC $ 341.530


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.