Orden de Compra. Nº3769-20-SE25 "ALIMENTOS DIA DE CAMPO PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-20-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIA DE CAMPO PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 4615,67
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural6UnidadPAQUETE QUESO LÁMINAS (8 UNIDADES)PAQUETE QUESO LÁMINAS (8 UNIDADES) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50201710
Té de hierbas1UnidadCAJA DE HIERBAS 20 BOLSITASCAJA DE HIERBAS 20 BOLSITAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE DE 170 GRSTARRO DE CAFE DE 170 GRS $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110
52151704
Cucharas domésticas10UnidadCUCHARA DE MADERACUCHARA DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
50181901
Pan fresco3kilogramoKG. PAN FRESCOKG. PAN FRESCO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 24.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.616
TOTAL OC $ 28.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.