Orden de Compra. Nº
1306450-11-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-4-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1306450-11-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-4-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T.
65.065.493-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRES014 CONVENIO IMSA 2024 del sistema INTERNO DE LA CMCA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T.
65.065.493-5
Dirección de Facturación
Antofagasta 545
Comuna
San Antonio
Impuesto
95075,05
Dirección de Envío de la Factura
Antofagasta 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge Luis
Razón Social
COMERCIAL MARYCARLA LIMITADA
R.U.T.
76.631.961-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jorge Luis
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
Galletas Fergar 1 kg
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Brownie 12und.
$ 6.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.570
$ 68.570
50202310
Agua mineral
30
Unidad
Agua 1.5 cachantun
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.480
50202304
Jugos y néctar envasados
36
Unidad
Nectar watts1.5lt.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.956
$ 52.956
50202310
Agua mineral
120
Unidad
Agua 500cc sin gas
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.360
$ 39.360
50201706
Café
2
Unidad
Tarro de café 400grs.
$ 9.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.740
$ 18.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Galletas MC Kay
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos
300
Unidad
Mini MC Kay
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.600
$ 60.600
50202304
Jugos y néctar envasados
300
Unidad
Nectar soprole ind.
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.100
$ 83.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Unidad
Endulzante iansa
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
Galletas Triton
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Unidad
Mani pasas 150grs.
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
50181905
Galletas dulces o pastelitos
16
Unidad
Queque nutra bien f.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.752
$ 26.752
50202301
Agua
8
Unidad
Bidones 6lt.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.768
$ 12.768
50202311
Bebidas
31
Unidad
Bebidas 1,5lt sin gas
$ 1.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.345
$ 46.345
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
Azucar iansa 1kg.
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
Total Neto
$ 500.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.075
TOTAL OC
$ 595.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.