Orden de Compra. Nº1306450-11-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306450-11-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T. 65.065.493-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRES014 CONVENIO IMSA 2024 del sistema INTERNO DE LA CMCA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T. 65.065.493-5
Dirección de Facturación Antofagasta 545
Comuna San Antonio
Impuesto 95075,05
Dirección de Envío de la Factura Antofagasta 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Luis
Razón Social COMERCIAL MARYCARLA LIMITADA
R.U.T. 76.631.961-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGalletas Fergar 1 kg  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadBrownie 12und.  $ 6.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.570 $ 68.570
50202310
Agua mineral30UnidadAgua 1.5 cachantun  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
50202304
Jugos y néctar envasados36UnidadNectar watts1.5lt.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.956 $ 52.956
50202310
Agua mineral120UnidadAgua 500cc sin gas   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360
50201706
Café2UnidadTarro de café 400grs.  $ 9.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740 $ 18.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalletas MC Kay  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos300UnidadMini MC Kay  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
50202304
Jugos y néctar envasados300UnidadNectar soprole ind.  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.100 $ 83.100
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadEndulzante iansa  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalletas Triton  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50101717
Semillas o frutos secos pelados10UnidadMani pasas 150grs.  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
50181905
Galletas dulces o pastelitos16UnidadQueque nutra bien f.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.752 $ 26.752
50202301
Agua8UnidadBidones 6lt.  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768
50202311
Bebidas31UnidadBebidas 1,5lt sin gas  $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.345 $ 46.345
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAzucar iansa 1kg.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
Total Neto $ 500.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.075
TOTAL OC $ 595.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.