1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1108338-79-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-23-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1108338-23-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
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R.U.T. |
69.287.570-2 |
Dirección de Facturación |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NATALIE DE LAS MERCEDES LEMUS LEIVA |
Razón Social |
NATALIE DE LAS MERCEDES LEMUS LEIVA
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R.U.T. |
10.997.871-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NATALIE DE LAS MERCEDES LEMUS LEIVA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111604
| Personal técnico temporal | 132 | Hora/Hombre | SERVICIO DE TONS CLINICO 01, DIURNO | servicio de TONS clínico valor horahombre bruto con rebaja de 90 pesos |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 686.400
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$ 686.400
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80111604
| Personal técnico temporal | 152 | Hora/Hombre | SERVICIO DE T0NS CLINICO 02, DIURNO | servicio de TONS clínico valor horahombre bruto con rebaja de 90 pesos |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.400
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$ 790.400
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Total Neto
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$ 1.476.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.476.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.