Orden de Compra. Nº1087-259-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1087-15-L124"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1087-259-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1087-15-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1087-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 467 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica
Comuna Arica
Impuesto 329232
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
TítuloDescripción
FACTURAR UNA VEZ RECEPCIONO CON CONFORMIDAD LOS INSUMOS O SERVICIOS DEL PERSONAL DE CONAF 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUMUS ARICA
Razón Social HUMUS.ARICA, FELIPE GUILLERMO ALTAMIRANO SANTELIC
R.U.T. 76.371.189-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUMUS ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera1Unidad InternacionalINSUMOS DE MADERA SEGUN LINEA 1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVASINSUMOS DE MADERA $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
31211903
Equipo para protección1Unidad InternacionalINSUMOS EPP SEGÚN LINEA 2 DE BASES ADMINISTRATIVAS INSUMOS EPP $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
86131502
Pintura1Unidad InternacionalPINTURA Y ACCESORIOS SEGÚN LINEA 4 DE BASES ADMINISTRATIVAS PINTURA Y ACCESORIOS $ 856.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.800 $ 856.800
11162111
Malla1Unidad InternacionalMALLA Y ESCALERA SEGÚN LINEA 6 DE BASES ADMINISTRATIVAS MALLA Y ESCALERA $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 1.732.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.232
TOTAL OC $ 2.062.032