Orden de Compra. Nº1079596-90-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS AL ESTACIONAMIENTO DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079596-90-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS AL ESTACIONAMIENTO DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 42270,44
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 64860135
Razón Social INÉS DEL TRÁNSITO CABRERA ALFARO
R.U.T. 6.486.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 64860135
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 50MMX18CM.   $ 7.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.887 $ 7.887
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Clavo-tornillo1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 50MMX12CM  $ 5.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.989 $ 5.989
31161503
Clavo-tornillo1BotellaAGUARRÁS MINERAL 1 LITRO  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
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Clavo-tornillo1TinetaBARNIZ MARINO NATURAL TRANSPARENTE 1 GL.   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
31161503
Clavo-tornillo1TinetaESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR VERDE 4GL 7145179  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
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Clavo-tornillo1PackSET DE BROCHAS PULGADAS 3 UND DE 1", 2" Y 3" PULGADAS (UNA DE CADA UNA)   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
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Clavo-tornillo2UnidadCINTA ENMASCARAR DE PAPEL 50 MT. X 25 MM.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
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Clavo-tornillo1TinetaESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO 4 GL CODIGO COLOR 7145179  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 222.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.270
TOTAL OC $ 264.746


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.