Orden de Compra. Nº1239966-82-SE25 "insumos reparación "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1239966-82-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra insumos reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 1430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430
Comuna Puerto Natales
Impuesto 28598,9482
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel6Unidad no definida cinta enmascarar 48mmx40mt $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101
31191501
Papeles de lija6Unidad no definida lija metal 80 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre10Unidad no definida buzo desechable T/m blanco $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.390 $ 26.387
26121609
Cable de redes20Unidad no definida cordon H05VVF3X2.5MM NEGRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849
11151502
Fibras de nilon5Unidad no definida MANGA POLIT 0.20X2M $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.882
27112108
Alicates de punta de aguja1Unidad no definida DISCONTINUADO PUNTO SDS MAX 400 MAKITA $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.361 $ 4.361
11101716
Estaño1Unidad no definida CARRETE ESTAÑO 95% 1/2K $ 41.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.664 $ 41.664
Total Neto $ 150.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.599
TOTAL OC $ 179.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.