1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1048606-15-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1048606-9-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE
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R.U.T. |
62.000.540-1 |
Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE 311 |
Comuna |
Chillán
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Impuesto |
170042,02 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE 311 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-04-2025 |
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Proveedor |
VENTAS |
Razón Social |
GH HOTELERA SPA
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R.U.T. |
76.930.878-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENTAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111604
| Salones | 1 | Unidad | El arriendo de SALÓN dentro del radio de sos cuadras de la plaza de armas de la cuidad de Chillán. Para desarrollar una jornada de capacitación a organismos estatales el 22 de abril de 2025. jornada AM - adjuntar imagenes | |
$ 277.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.311
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$ 277.311
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida |
Servicio de catering para 70 personas y coffe break (incluye café, té, leche, jugo) adjuntar imagenes | |
$ 617.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.647
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$ 617.647
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Total Neto
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$ 894.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.042
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$ 1.065.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.