1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-377-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-322-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
213978 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-04-2025 |
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Proveedor |
Ferreteria Vega jr |
Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Vega jr |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141734
| Ajustaje de manguito | 1 | Paquete | MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENCION DE PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES.
ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO. | |
$ 1.126.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.126.200
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$ 1.126.200
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Total Neto
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$ 1.126.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.978
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$ 1.340.178
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.