Orden de Compra. Nº3927-93-AG25 "Servicio de Reparación de Impresoras - Fotocopiadoras, Unidades educativas, Daem San Juan de la Costa, Sep 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-93-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3927-93-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación de Impresoras - Fotocopiadoras, Unidades educativas, Daem San Juan de la Costa, Sep 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-93-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Excesivo tiempo de espera, no contestan, sin capacidad para operar en la zona.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insumax
Razón Social INSUMAX PRINT SPA
R.U.T. 77.381.442-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal insumax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadDiagnóstico y Reparación de Multicopiadora / impresora. Escuela de Bahía Mansa, Ord.20 Kyocera Ecosys M2040dnt Xerox work Centre 6027Diagnóstico y Reparación de Multicopiadora / impresora. Escuela de Bahía Mansa, Ord.20 Kyocera Ecosys M2040dnt Xerox work Centre 6027 $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Unidad-Adquisición de 2 cabezal Canon Color CH1 G1100.Escuela Puaucho, Ord. 17-18 -Adquisición de 2 cabezal Canon Color CH1 G1100.Escuela Puaucho, Ord. 17-18 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Unidad- Diagnóstico y Reparación de Multicopiadora / impresora Epson L3250. Escuela de Purrehuín, Ord.8- Diagnóstico y Reparación de Multicopiadora / impresora Epson L3250. Escuela de Purrehuín, Ord.8 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.