Orden de Compra. Nº
3447-841-SE25
"
Implementos e Indumentaria Deportiva ID 3447-189-LE24; para Programa de 4 a 7
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-841-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Implementos e Indumentaria Deportiva ID 3447-189-LE24; para Programa de 4 a 7
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-189-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
159030
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TOLUCA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
R.U.T.
76.262.486-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TOLUCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
SUB ITEM 4.4 SET DE AROS DE AGILIDAD 12 UNID.
ÍTEM 4: BASQUETBOL
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
49211806
Tienda de deporte
10
Unidad
SUB ITEM 8.9 CONO 23 CM.
ÍTEM 8: FÚTBOL
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
49211806
Tienda de deporte
12
Unidad
SUB ITEM 8.13 CUERDA DE VELOCIDAD
ÍTEM 8: FÚTBOL
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
49211806
Tienda de deporte
5
Unidad
SUB ITEM 8.34 BALONES DE FUTBOL N°5
ÍTEM 8: FÚTBOL
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
49211806
Tienda de deporte
10
Unidad
SUB ITEM 8.36 BALONES DE FUTSAL
ÍTEM 8: FÚTBOL
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
SUB ITEM 9.15 BOMBIN GRANDE
ÍTEM 9: FÚBTOL PLAYA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
49211806
Tienda de deporte
2
Unidad
SUB ITEM 17.6 RED DE MINITENIS
ÍTEM 17: TENIS
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
SUB ITEM 10.19 TRAMPOLÍN
ÍTEM 10: GIMNASIA
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
49211806
Tienda de deporte
3
Unidad
SUB ITEM 3.1 BALON DE ESPUMA POLIURETANO
ÍTEM 3: BALONMANO
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
49211806
Tienda de deporte
5
Unidad
SUB ITEM 20.34 BALONES V5M 1500
ÍTEM 20: VOLEIBOL
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
SUB ITEM 3.22 JUEGOS DE PETOS TALLA S M L DISTINTOS
ÍTEM 3: BALONMANO
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 837.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.030
TOTAL OC
$ 996.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.