Orden de Compra. Nº2446-419-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-268-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-419-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-268-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación A CONVENIR
Comuna Coquimbo
Impuesto 300200
Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROLINE PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL MORACSAM SPA
R.U.T. 76.536.511-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROLINE PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadServicio de Producción para el Proyecto Primer Seminario, “Espacio Escénico en Luz y Movimiento”, el servicio deberá proveer:1- Implementación técnica, 2- Muestra Dancística, 3- Servicio de Coffe Break, 4- Merchandising Corporativo, (DETALLE DE CADA PUNTO DEL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA DETALLADO EN DOCUMENTO ADJUNTO).Número de Orden de compra: 2446-419-AG24 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-268-COT24 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 1.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000
Total Neto $ 1.580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.200
TOTAL OC $ 1.880.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.439.562-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.536.511-2 Ver adjunto