Orden de Compra. Nº1079505-1113-AG24 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO FISCAL RP-5444 TENENCIA CARRETERAS ELQUI"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079505-1113-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO FISCAL RP-5444 TENENCIA CARRETERAS ELQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
Comuna La Serena
Impuesto 22610
Dirección de Envío de la Factura COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APABLAZA REPUESTOS Y LUBRICANTES
Razón Social COMERCIALIZADORA VENTA REPUESTOS JUAN DIAZ PARDO E.I.R.L.
R.U.T. 78.014.703-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APABLAZA REPUESTOS Y LUBRICANTES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadBOMBA DE EMBRAGUEBOMBA DE EMBRAGUE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadCILINDRO DE EMBRAGUECILINDRO DE EMBRAGUE $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
26112004
Kits de reparación del embrague1KitKIT DE EMBRAGUE (DISCO, RODAMIENTO DE EMPUJE, PRENSA DE EMBRAGUE)KIT DE EMBRAGUE (DISCO, RODAMIENTO DE EMPUJE, PRENSA DE EMBRAGUE) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 119.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.610
TOTAL OC $ 141.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.014.703-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.835.473-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.