Orden de Compra. Nº1946-6-AG25 "Materiales de reparación sede local Coronel PRESUPUESTO"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparación sede local Coronel PRESUPUESTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago
Impuesto 98230
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
TítuloDescripción
Despacho y Facturación

Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar a factura correo electrónico rgarrido@defensacivil.cl
jarias@defensacivil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFESER SPA
Razón Social INFESER SPA
R.U.T. 76.961.537-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFESER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónAnticorrosivo estructural opaco negro  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.990 $ 25.990
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCerradura sobreponer RIM 321BL  $ 32.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.180 $ 65.180
31241702
Espejos metálicos1UnidadEspejo para baño 80x100 cm. (segun modelo)  $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.990 $ 65.990
30102304
Perfiles de acero25UnidadPerfil cuadrado Acero de 20x2mm 6 mts.  $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.250 $ 237.250
23171515
Electrodos para soldar2kilogramoElectrodo 6011 3/32" bolsas 1 Kg.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
46171610
Cámaras de seguridad1PackCamaras de seguridad pack x3 wi fi impermeables Zeker 2 MP 5 G (según archivo)  $ 84.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.990 $ 84.990
Total Neto $ 487.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 98.230
TOTAL OC $ 615.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.