Orden de Compra. Nº1018-150-AG24 "Servicio Coffe Break-Mejoramiento Continuo Equipo Directivo"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-150-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe Break-Mejoramiento Continuo Equipo Directivo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé N° 59, 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 190950
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 59, 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-07-2024
TítuloDescripción
Facturar a:

Factura a:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Rut: 61.202.000-0

Dirección Morandé N° 59, 9° Piso

UDP N° 2070, este código debe ir en la factura

 

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUTIVA CATERING
Razón Social INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA
R.U.T. 77.692.984-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUTIVA CATERING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Coffe Break -18 y 19 de julio- Equipo Directivo- Se adjunta Requerimiento y pauta de evaluación  $ 1.005.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.000 $ 1.005.000
Total Neto $ 1.005.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.950
TOTAL OC $ 1.195.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.136.803-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.166.758-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.306.749-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.692.984-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 6.756.032-9 Ver adjunto