1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1643-2121-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales techumbre tramo Capacitación, MEL 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1643-113-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
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R.U.T. |
61.602.122-2 |
Dirección de Facturación |
Balmaceda # 1458 Talagante |
Comuna |
Talagante
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Impuesto |
267160,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda # 1458 Talagante |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Despacho | Respetar despacho propuesto en licitación 1643-113-L24. Coordinar despacho con Carlos Andrade 225744206 carlos.andrade@redsalud.gob.cl |
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Proveedor |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
Razón Social |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
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R.U.T. |
78.069.140-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102310
| Perfiles de latón | 1 | Unidad | Materiales según requerimiento anexo técnico n°4, el proveedor debe ofertar por la totalidad de productos, de lo contrario será considerado inadmisible. | |
$ 1.406.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.406.108
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$ 1.406.108
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Total Neto
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$ 1.406.108
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 267.161
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$ 1.673.269
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.