Orden de Compra. Nº4769-9-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4769-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4769-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4769-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T. 69.091.400-K
Dirección de Facturación Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región
Comuna La Estrella
Impuesto 17907,5
Dirección de Envío de la Factura Calle 21 de mayo s/n comuna La Estrella, sexta región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN
Razón Social MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURÁN
R.U.T. 18.666.403-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales3UnidadFORMULARIO DE CONSTANCIA INFORMACIÓN AL PACIENTE GES. ANCHO 21CM/ LARGO 31CM DUPLICADO VER ADJUNTO (CONSIDERAR ESA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO) EL PROVEEDOR DEBE LLENAR ANEXO ADJUNTO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales250UnidadCARNET DE SALUD MENTAL ANCHO 21 CM / LARGO 13 CM VER ADJUNTO (CONSIDERAR ESA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO) EL PROVEEDOR DEBE LLENAR ANEXO ADJUNTO   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
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Impresión de papelería o formularios comerciales200UnidadTARJETA AGENDA ATENCIONES PODOLOGÍA ANCHO 8 CM / LARGO 15 CM VER ADJUNTO (CONSIDERAR ESA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO) EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR, FIRMAR Y ENVIAR ANEXO ADJUNTO (DECLARACIÓN DE INHABILIDADES PARA CONTRATAR)  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 94.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.908
TOTAL OC $ 112.158


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.664.050-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.431.469-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 18.666.403-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 18.666.403-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 18.666.403-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 6.904.241-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 9.844.234-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.