Orden de Compra. Nº2755-701-SE18 "Arriendo de camion ampliroll DA 2183,Dimao3380"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-701-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camion ampliroll DA 2183,Dimao3380
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 2299159,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS TASUI S.A.
Razón Social SERVICIOS TASUI S A
R.U.T. 79.894.670-6
Sucursal SERVICIOS TASUI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101510
Camión volcador1Unidad no definidaArriendo de camión ampliroll DA 2183,Dimao 3380 sc 656 folio 1908 por cuatro meses,pagos mensuales de $ 3.600.000 A 3380/2018Arriendo de camión ampliroll DA 2183,Dimao 3380 sc 656 folio 1908 por cuatro meses,pagos mensuales de $ 3.600.000 A 3380/2018 $ 12.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100.840 $ 12.100.840
Total Neto $ 12.100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.299.160
TOTAL OC $ 14.400.000