Orden de Compra. Nº
2755-701-SE18
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Arriendo de camion ampliroll DA 2183,Dimao3380
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2755-701-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
Arriendo de camion ampliroll DA 2183,Dimao3380
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
Av. Barros Luco 2347
Comuna
San Antonio
Impuesto
2299159,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS TASUI S.A.
Razón Social
SERVICIOS TASUI S A
R.U.T.
79.894.670-6
Sucursal
SERVICIOS TASUI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101510
Camión volcador
1
Unidad no definida
Arriendo de camión ampliroll DA 2183,Dimao 3380 sc 656 folio 1908 por cuatro meses,pagos mensuales de $ 3.600.000 A 3380/2018
Arriendo de camión ampliroll DA 2183,Dimao 3380 sc 656 folio 1908 por cuatro meses,pagos mensuales de $ 3.600.000 A 3380/2018
$ 12.100.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100.840
$ 12.100.840
Total Neto
$ 12.100.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.299.160
TOTAL OC
$ 14.400.000