Orden de Compra. Nº1075337-2564-AG24 "csg Compra de Insumos Dentales (LIMPIA FRESAS-AGUJA LARGA) Pedido Julio 2024 desde compra ágil:1075337-1319-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-2564-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra csg Compra de Insumos Dentales (LIMPIA FRESAS-AGUJA LARGA) Pedido Julio 2024 desde compra ágil:1075337-1319-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4670
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 26125
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentobal Santiago
Razón Social Importadora y Comercializadora Dentobal SpA
R.U.T. 76.512.279-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentobal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales50UnidadDEN010325 LIMPIA FRESAS LIMPIA FRESAS METÁLICO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201903
Unidades dentales500UnidadDEN010008 AGUJA LARGA P / JERINGA CARPULE DESECHABLE 27G X 40 MM CAJA AGUJAS TERUMO Larga 27G 15/8 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.125
TOTAL OC $ 163.625


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.708.818-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.512.279-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.653.516-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto