Orden de Compra. Nº1057548-448-SE25 "C.s. extintores según lic 1057545-4-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-448-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra C.s. extintores según lic 1057545-4-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 916
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 391058
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
TítuloDescripción
Horario Bodega

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

Envío factura

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seal Fire SpA.
Razón Social SEAL FIRE SPA
R.U.T. 77.037.311-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seal Fire SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores3UnidadExtintores para recarga Hospital La unión2 kilos PQS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
46191601
Extintores3UnidadExtintores para recarga Hospital La uniónCo2 2 kilos $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
46191601
Extintores4UnidadExtintores a adquirir para Hospital de La unión4 kilos PQS $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
46191601
Extintores6UnidadExtintores a adquirir para Hospital de La unión2 kilos PQS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
46191601
Extintores4UnidadExtintores para mantención Hospital La unión Co2 5 kilos $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
46191601
Extintores2UnidadMantención red húmeda CAE hospital la uniónRed húmeda $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800
46191601
Extintores45UnidadExtintores para mantención Hospital La unión 6 kilos PQS $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.500 $ 760.500
46191601
Extintores20UnidadExtintores para mantención Hospital La unión 4 kilos PQS $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
46191601
Extintores2UnidadExtintores para mantención Hospital La unión 2 kilos PQS $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
46191601
Extintores2UnidadExtintores para mantención Hospital La unión 6 kilos clase K $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
46191601
Extintores27UnidadExtintores para mantención Hospital La unión Co2 2 kilos $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.300 $ 456.300
Total Neto $ 2.058.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.058
TOTAL OC $ 2.449.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.