Orden de Compra. Nº3820-199-AG25 "compra de insumos para atención, violencia de genero. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-199-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos para atención, violencia de genero.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140522000000000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 28237,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO AMANECER
Razón Social COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
R.U.T. 77.883.602-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidadendulzante 400ml  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
50201706
Café1Unidadcafé instantáneo liofilizado 200g  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidadgalletas surtida 400g  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidadgalletas bocado membrillo 300g  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidadgalleta con relleno de chocolates 85g  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50202304
Jugos y néctar envasados48Unidadnectar de manzana tetra 200cc  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
50202304
Jugos y néctar envasados48Unidadnectar durazno tetra 200cc  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos12Unidadalfajor rellenos de mermelada de frambueza  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10Unidadgalletas con yogurt de frutilla 85g  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50201711
Té instantáneo1Unidadte de 100u  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3kilogramoazucar  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
Total Neto $ 148.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.238
TOTAL OC $ 176.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.