Orden de Compra. Nº
3820-199-AG25
"
compra de insumos para atención, violencia de genero.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-199-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
compra de insumos para atención, violencia de genero.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140522000000000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
28237,8
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NUEVO AMANECER
Razón Social
COMERCIALIZADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
R.U.T.
77.883.602-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NUEVO AMANECER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
endulzante 400ml
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
50201706
Café
1
Unidad
café instantáneo liofilizado 200g
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
galletas surtida 400g
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
galletas bocado membrillo 300g
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
galleta con relleno de chocolates 85g
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50202304
Jugos y néctar envasados
48
Unidad
nectar de manzana tetra 200cc
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
50202304
Jugos y néctar envasados
48
Unidad
nectar durazno tetra 200cc
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
12
Unidad
alfajor rellenos de mermelada de frambueza
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Unidad
galletas con yogurt de frutilla 85g
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
te de 100u
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
kilogramo
azucar
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
Total Neto
$ 148.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.238
TOTAL OC
$ 176.858
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.