Orden de Compra. Nº
1271178-367-SE24
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IMPLEMENTOS PARA HABILITACIÓN SALA TEA
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271178-367-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
IMPLEMENTOS PARA HABILITACIÓN SALA TEA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1271178-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T.
71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T.
71.369.900-4
Dirección de Facturación
GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
Comuna
Macul
Impuesto
636971,01
Dirección de Envío de la Factura
GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Globo Rojo
Razón Social
MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA
R.U.T.
76.077.432-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Globo Rojo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia
1
Global
Según lo indicado en el punto 1.1 de las bases de Licitación.
LISTA COMPLETA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN. Adjudicación Linea N°2
$ 3.352.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.352.479
$ 3.352.479
Total Neto
$ 3.352.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 636.971
TOTAL OC
$ 3.989.450