Orden de Compra. Nº1271178-367-SE24 "IMPLEMENTOS PARA HABILITACIÓN SALA TEA "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA HABILITACIÓN SALA TEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271178-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
Comuna Macul
Impuesto 636971,01
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Globo Rojo
Razón Social MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA
R.U.T. 76.077.432-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Globo Rojo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251612
Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia1GlobalSegún lo indicado en el punto 1.1 de las bases de Licitación.LISTA COMPLETA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACIÓN. Adjudicación Linea N°2 $ 3.352.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.479 $ 3.352.479
Total Neto $ 3.352.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 636.971
TOTAL OC $ 3.989.450