1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2115-89-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CLAMPS PROGRAMACION 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU
|
R.U.T. |
65.061.030-k |
Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1001 |
Comuna |
Maipú
|
Impuesto |
56430 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1001 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ventury SPA |
Razón Social |
VENTURY SPA
|
R.U.T. |
77.855.598-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ventury SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151651
| Separadores dentales | 100 | Unidad | clamps premolares
| |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
42151651
| Separadores dentales | 100 | Unidad | Clamps anteriores
| |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
42151651
| Separadores dentales | 100 | Unidad | clamps molares
| |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
|
Total Neto
|
$ 297.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 56.430
|
$ 353.430
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.