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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1185-30-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-20-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11176,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2024 |
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Proveedor |
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR |
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Razón Social |
CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
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R.U.T. |
8.987.058-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41114613
| Sistema de carga | 1 | Unidad | Carro de carga, mas conocida como yegua de carga para 250 Kilos, flete y transporte por parte del proveedor y esta debe ser entregada en la ciudad de Punta Arenas, en calle Croacia Nr 722, 5to Piso. SEREMI MOP Magallanes. | |
$ 58.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.824
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$ 58.824
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Total Neto
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$ 58.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.177
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$ 70.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.