1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
867990-395-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y limpieza pabellón Forma. ID: 867990-353-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
Comuna |
Estación Central
|
Impuesto |
493050,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INVERSIONES CHILE |
Razón Social |
INVERSIONES CHILE LIMITADA
|
R.U.T. |
77.795.374-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
INVERSIONES CHILE |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Limpieza y mantención Techumbre Pabellón Forma
*Se informa que es trabajo en altura, como lo detalla el itemizado
*Se adjuntan Especificaciones técnicas, planimetría e itemizado | Limpieza y mantención Techumbre Pabellón Forma
*Se informa que es trabajo en altura, como lo detalla el itemizado
*Se adjuntan Especificaciones técnicas, planimetría e itemizado |
$ 2.595.001,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.595.001
|
$ 2.595.001
|
|
Total Neto
|
$ 2.595.001
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 493.050
|
$ 3.088.051
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.