1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2762-126-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-86-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
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R.U.T. |
69.151.202-9 |
Dirección de Facturación |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
Comuna |
Coronel
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Impuesto |
42275 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-02-2025 |
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Proveedor |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
Razón Social |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA
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R.U.T. |
16.503.685-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122101
| Gomas elásticas | 25 | kilogramo | ELASTICO BLANCO 60/1.5 | ELASTICO BLANCO 60/1.5, DESPACHO SIN COSTO, ENTRE EN 3 A 5 DIAS |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.500
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$ 222.500
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Total Neto
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$ 222.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.275
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$ 264.775
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.