Orden de Compra. Nº578459-139-AG25 "INSUMOS DE GRIFERIA "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-139-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE GRIFERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 76100,7
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Korbux Limitada
Razón Social KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E INSUMOS LIMITADA
R.U.T. 77.949.976-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Korbux Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos8Unidadllaves monomando lavamanos ( de acuerdo a imagen adjunta)  $ 8.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.872 $ 69.872
40141702
Grifos2Unidadllaves grandes (de acuerdo a imagen adjunto)  $ 44.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.840 $ 89.840
40141702
Grifos2Unidadsifon (de acuerdo a imagen adjunta)  $ 44.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.840 $ 89.840
40141702
Grifos1Unidadflexible (de acuerdo a imagen adjunta)  $ 79.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.857 $ 79.857
40141702
Grifos3Unidadinodoros infantiles (de acuerdo a imagen adjunta)  $ 23.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.121 $ 71.121
Total Neto $ 400.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.101
TOTAL OC $ 476.631


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.