1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3250-304-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MARITGOBPMO - ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA MARITGOBPMO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
249074,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-06-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA EMMANUEL LTDA. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA EMMANUEL LTDA.
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R.U.T. |
77.239.783-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA EMMANUEL LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131606
| Huevos frescos | 40 | Caja | HUEVOS DE 65 GRS. LA UNIDAD ( EN CAJAS DE 180 UNIDADES), SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. | |
$ 32.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.310.920
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$ 1.310.920
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Total Neto
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$ 1.310.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 249.075
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$ 1.559.995
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.