Orden de Compra. Nº3241-55-AG25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MENTENIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MENTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 13877,03
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento5kilogramoPASTA MURO EQUIVALENTE TOPEX 1 KILOPASTA MURO EQUIVALENTE TOPEX 1 KILO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
47121701
Bolsas de basura5RolloBOLSA PARA BASURA ROLLO DE 120 X 130, ROLLO DE 5 UNIDADESBOLSA PARA BASURA ROLLO DE 120 X 130, ROLLO DE 5 UNIDADE $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31211501
Pinturas al esmalte4PaqueteSET BROCHA PARA PINTAR, MULTIPROPOSITO 1/2", 1" Y 2"(SET DE 3 UNIDADES)SET BROCHA PARA PINTAR, MULTIPROPOSITO 1/2", 1" Y 2"(SET DE 3 UNIDADES) $ 4.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.656 $ 17.656
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadRODILLO FIBRA TERMOFUSIONADO 12 CENTIMETROSRODILLO FIBRA TERMOFUSIONADO 12 CENTIMETROS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31211501
Pinturas al esmalte1PackPACK DE 3 ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR DE 36MMPACK DE 3 ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR DE 36MM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
Total Neto $ 73.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.877
TOTAL OC $ 86.914


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.