Orden de Compra. Nº2833-468-AG25 "Insumos Computacionales para Escuela Superior Nro 1, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-465-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-468-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales para Escuela Superior Nro 1, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-465-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

Recepción de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs.

bodega Daem, calle Bulnes #649, Quillota.

contacto: Gonzalo Ramírez -  947820821

contacto: Rachel Rojas -  947719540
Facturación

Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal

61.930.600-7

Esmeralda 625, Quillota

Giro Educación

 

ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS ESCAL SPA
Razón Social INSUMOS ESCAL SPA
R.U.T. 77.928.695-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS ESCAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTONER TK-28 2M MAGENTA IMPRESORA KYOCERA 3 ECOSYS M6235 mic  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTONER TK-28 2Y YELLOW IMPRESORA KYOCERA 3 ECOSYS M6235 mic  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTONER TK-28 2C CYAN IMPRESORA KYOCERA 3 ECOSYS M6235 mic  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONER 410 A YELLOW (IMPRESORA LASER JET PRO MFP M477 fdw)  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTONER 410 A CYAN (IMPRESORA LASER JET PRO MFP M477 fdw)  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.