Orden de Compra. Nº5195-46-SE25 "22.06.001 SPI "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-46-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 22.06.001 SPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 SPI PEL.TEL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 9375588
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA
Razón Social CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA
R.U.T. 77.882.399-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSERVICIO DE MANTENIEMNTO Y REPARACIÓN PELOTÓN DE TELECOMUNICACIONESSERVICIO DE MANTENIEMNTO Y REPARACIÓN PELOTÓN DE TELECOMUNICACIONES $ 49.345.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.345.200 $ 49.345.200
Total Neto $ 49.345.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.375.588
TOTAL OC $ 58.720.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.