1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5195-46-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
22.06.001 SPI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5195-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
Dirección de Facturación |
Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". |
Comuna |
Colina
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Impuesto |
9375588 |
Dirección de Envío de la Factura |
Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro". |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA |
Razón Social |
CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA
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R.U.T. |
77.882.399-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA ETAPA LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIEMNTO Y REPARACIÓN PELOTÓN DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO DE MANTENIEMNTO Y REPARACIÓN PELOTÓN DE TELECOMUNICACIONES |
$ 49.345.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.345.200
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$ 49.345.200
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Total Neto
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$ 49.345.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.375.588
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$ 58.720.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.