Orden de Compra. Nº3185-117-SE23 "MUELLAJE AP-41 AQUILES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3185-117-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MUELLAJE AP-41 AQUILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999000 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
R.U.T. 61.102.001-5
Dirección de Facturación AVENIDA MAXIMO LIRA 315
Comuna Arica
Impuesto 283389,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MAXIMO LIRA 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASNA PATRICIA
Razón Social TERMINAL PUERTO ARICA SA
R.U.T. 99.567.620-6
Sucursal JASNA PATRICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141802
Servicios de atracar buques en el muelle1Unidad   $ 1.491.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.525 $ 1.491.525
Total Neto $ 1.491.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.390
TOTAL OC $ 1.774.915