Orden de Compra. Nº3442-279-SE24 "REPUESTOS, INSUMOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-279-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS, INSUMOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna Vichuquén
Impuesto 102951,31
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricentrocalter
Razón Social CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO
R.U.T. 13.204.092-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lubricentrocalter
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad 4 NEUMATICOS 245/65/R17 $ 413.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.445 $ 413.445
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad PASTILLAS DE FRENO $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
26111802
Correas de distribución de engranaje1Unidad CORREA 6PK1200 ELASTICA PARA VOYAGE $ 23.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.361 $ 23.361
80111613
Mano de obra temporal1Unidad REPARACION CAJA DE FUSIBLES DE VOYAGE $ 67.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.228 $ 67.228
Total Neto $ 541.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.951
TOTAL OC $ 644.800