1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1622-1287-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ANTISUEROS ANTIGENOS FEBRILES WIDAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1622-21-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
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R.U.T. |
61.602.141-9 |
Dirección de Facturación |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
10944 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Bautista Pastene 1100 San Vicente de Tagua Tagua |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-11-2024 |
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Proveedor |
Promedar SpA |
Razón Social |
ASTORGA-ROINE SPA
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R.U.T. |
79.653.020-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Promedar SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | ANTISUEROS ANTIGENOS FEBRILES WIDAL | ANTISUEROS ANTIGENOS FEBRILES WIDAL |
$ 57.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.600
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$ 57.600
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Total Neto
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$ 57.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.944
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$ 68.544
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.