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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-517-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GORRO CHEFF, COLEGIO NUEVOS HORIZONTES, CON PRO RETENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
41049,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gaspo Work |
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Razón Social |
IMPORTADORA GASPO SPA
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R.U.T. |
77.392.585-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gaspo Work |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102516
| Gorras | 58 | Unidad | GORRO CHEF M-32 GAB. NEGRO,
ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL | Incluye todos los productos/servicios solicitados
DESPACHO INCL 1 A 3 DIAS HABILES 120 DIAS DE GARANTIA KARAN@GASPOWORK.COM +56978246275
VIGENCIA: 22-12-2024
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$ 3.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.050
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$ 216.050
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Total Neto
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$ 216.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.050
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$ 257.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.