Orden de Compra. Nº5067-2973-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2896-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2973-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2896-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 77956 cc65 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 22914
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes6UnidadRepuesto Aromatizante Freshmatic Air Wick Brisa Refrescante 250 mlRepuesto Aromatizante Freshmatic Air Wick Brisa Refrescante 250 ml X 6 UNIDADES $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
46181504
Guantes protectores4UnidadCaja Guantes Vinilo Talla M , Caja 100 unidadesCaja Guantes Vinilo Talla M , Caja 100 unidades . 4 CAJAS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadMantenedor de pisos Viva Lavanda 5 ltrs - Virginia ProMantenedor de pisos Viva Lavanda 5 ltrs - Virginia Pro. 12 UNIDADES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 120.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.914
TOTAL OC $ 143.514


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 80.447.400-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto