1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
514848-1147-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-212-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
95000 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LORCAN PRODUCCIONES |
Razón Social |
LORCAN CUMIO SPA
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R.U.T. |
77.886.771-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LORCAN PRODUCCIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82151604
| Payasos | 1 | Unidad no definida | FONDOS SEP AC
UNIDAD DEPORTE Y CULTURA DAEM
ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. CODIGO 410503
OFICIO Nº15
COTIZACION
ID 167472
CDP 1085 | FONDOS SEP AC
UNIDAD DEPORTE Y CULTURA DAEM
ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. CODIGO 410503
OFICIO Nº15
COTIZACION
ID 167472
CDP 1085 |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.