1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
662900-1080-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 8187-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-758-COT24 - D-417 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ÁREA EDUCACIÓN |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, |
R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, |
R.U.T. |
70.878.900-3 |
Dirección de Facturación |
José Uribe 152, Quilpué |
Comuna |
Quilpué |
Impuesto |
17043 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Uribe 152, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-08-2024 |
DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO - ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL | |
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 | |
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - FANNY CATALAN - FONO 32-3140485 | |
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
Socios y accionistas principales
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