Orden de Compra. Nº662900-1080-AG24 "PEDIDO 8187-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-758-COT24 - D-417"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1080-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8187-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-758-COT24 - D-417
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8187 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación José Uribe 152, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 17043
Dirección de Envío de la Factura José Uribe 152, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO -  ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - FANNY CATALAN - FONO 32-3140485 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAAM EXTINTORES
Razón Social PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
R.U.T. 7.634.994-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAAM EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalPEDIDO 8187 - D-417 COLEGIO COGGZAI - DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 89.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
Total Neto $ 89.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.043
TOTAL OC $ 106.743


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.634.994-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto