1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079967-681-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-606-COT24/SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE KIT DE EMBRIAGUE DEL CUARTEL MÓVIL CM-107 DE CARGO DE LA 4TA. COMISARIA CAVANCHA. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
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R.U.T. |
60.505.102-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
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R.U.T. |
60.505.102-2 |
Dirección de Facturación |
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
190950 |
Dirección de Envío de la Factura |
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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NOTA | EL SERVICIO DEBE SER PRESENTADO EN LA DIRECCION INDICADO EN EL ANEXO NRO. 01 ADJUNTO. |
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Proveedor |
INVERSOLA SPA |
Razón Social |
INVERSIONES SOLA SPA
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R.U.T. |
77.805.869-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSOLA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | CONFORME A ANEXO NRO. 1 ADJUNTO | |
$ 1.005.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 1.005.000
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$ 1.005.000
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Total Neto
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$ 1.005.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.950
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$ 1.195.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.