Orden de Compra. Nº4134-1122-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESDE 4134-69-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-1122-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES DESDE 4134-69-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-69-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 633485,27
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1Unidad-5 PERFILES CUADRADOS 100 X 100 X 3 MM -5 PERFILES RECTANGULARES 40 X 80 X 3 MM -50 PERFILES CUADRADOS 50 X 50 X 2 MM -10 PERFILES RECTANGULARES 40 X 80 X 2 MM -10 PERFILES ÁNGULOS DOBLADOS 30 X 30 X 2 MM -25 PERFILES RECTANGULARES 30 X 50 X 2 MM -50 PLANCHAS DE ZINC 2 MTS -50 PLANCHAS DE ZINC 2,50 X 0,35 -25 SOLDADURA 6011 1/8 -32 DISCO DE CORTE 4 ½” -21 DISCO DE CORTE 9” -750 CAJAS DE AUTOPERFORANTE 1 1/2" -750 CAJAS DE AUTOPERFORANTE 3/4" -20 METROS DE CABALLETES -5 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO -10 GALONES DE ESMALTE SINTETICO, COLOR AMARILLO REY -26 LITROS DILUYENTE -10 BROCHAS DE 2" -10 RODILLOS DE 12 CM DE ESPONJA -21 TABLAS DE TAPA 1” X 4” X 3,20 MTS. -60 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG MATERIALES CON PUESTA A PISO EN BODEGA MUNICIPAL HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 $ 3.334.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.133 $ 3.334.133
Total Neto $ 3.334.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.485
TOTAL OC $ 3.967.618