|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2440-1934-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
78039 MATERIALES DE LIBRERÍA ,ESCUELA AGUSTIN TORRES DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-1847-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
60737,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE ENVIO | DIRECCION SAN MARTIN 455 FONO . 752558683 |
|
|
Proveedor |
Liliana Lopez |
|
Razón Social |
LILIANA PATRICIA LÓPEZ PRIETO
|
|
R.U.T. |
13.722.244-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Liliana Lopez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121618
| Tijeras | 1 | Unidad | MATERIALES DE LIBRERÍA, ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO | |
$ 319.670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 319.670
|
$ 319.670
|
|
|
Total Neto
|
$ 319.670
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.737
|
|
$ 380.407
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.