Orden de Compra. Nº1422417-2-SE25 "Colaciones y almuerzos semana universitaria UV"
Recuerde que el responsable del pago es Vicerrectoría Académica - UV
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422417-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones y almuerzos semana universitaria UV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 27 - Vicerrectoría Académica
Razón Social Vicerrectoría Académica - UV
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Blanco 1829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000422356 del sistema Financiero UV.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Vicerrectoría Académica - UV
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco 1829
Comuna Valparaíso
Impuesto 165471
Dirección de Envío de la Factura Blanco 1829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPOMAR LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS CAMPOMAR LIMIT
R.U.T. 76.335.857-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPOMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral22UnidadBotella agua mineral sin gas - 1 litroBotella agua mineral sin gas - 1 litro COTIZACIÓN N° 771 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50202304
Jugos y néctar envasados235UnidadJugo en caja 200 mlJugo en caja 200 ml COTIZACIÓN N° 771 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalletas mini envasadasGalletas mini envasadas COTIZACIÓN N° 771 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGalletones de avenaGalletones de avena COTIZACIÓN N° 771 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50221202
Cereales en barra55UnidadBarra de cereal Barra de cereal COTIZACIÓN N° 771 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50202310
Agua mineral1UnidadBidon agua purificada 6 litrosBidon agua purificada 6 litros COTIZACIÓN N° 771 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50192110
Nueces o frutos secos60UnidadMix frutos secosMix frutos secos COTIZACIÓN N° 771 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
90101604
Concesionarios de casino de comida175UnidadAlmuerzo plato de fondo + envase desechable + cubiertoAlmuerzo plato de fondo + envase desechable + cubierto COTIZACIÓN N° 771 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500
50202310
Agua mineral20UnidadBotellas de agua mineral 500 mlBotellas de agua mineral 500 ml COTIZACIÓN N° 771 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24121803
Latas de bebida12UnidadLatas gaseosa cola zero Latas gaseosa cola zero COTIZACIÓN N° 771 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50181901
Pan fresco20UnidadTapaditosTapaditos COTIZACIÓN N° 771 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50101634
Fruta fresca40UnidadFruta natural (variedades)Fruta natural (variedades) COTIZACIÓN N° 771 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 870.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.471
TOTAL OC $ 1.036.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.