Orden de Compra. Nº3863-304-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA GUINDO ALTO, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-304-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA GUINDO ALTO, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242
Comuna Santa Cruz
Impuesto 51700,7062
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R Y R
Razón Social MARCO ANTONIO RETAMALES PINO
R.U.T. 14.049.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R Y R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla5UnidadCOTIZACIÓN N°248 MALLA ECOSOL 1.20 X 25 MTS $ 44.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.270 $ 222.269
60124403
Alambre de aluminio2UnidadCOTIZACIÓN N°248 ALAMBR GALV. N°14 (ROLLO 1 KILO) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
30103205
Enrejado de hierro27UnidadCOTIZACIÓN N°248 BARRA FIERRO 6 X 6 MT. LISO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.144 $ 45.151
Total Neto $ 272.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.701
TOTAL OC $ 323.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.